23. November 2024 20:25:03
Navigácia
· Úvod
· Vyhľadávanie
Kto je Online
· Hostí Online: 9

· Členov Online: 0

· Registrovaní členovia: 2
· Najnovší člen: zmluvy
Prihlásenie
Meno

Heslo



Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Dokument: FAKTÚRY
Detail Detail
Číslo: 201101353
Predmet zákazky: Materiál /štrk a soľ/ pre zimnú údržbu
Hodnota €: 9933.04
Zmluva:
Objednávka,s kt.faktúra súvisí: 20110703/2011
Vystavené: 22.12.2011
Dátum doručenia: 20.12.2011
Zverejnené 05.01.2012
Dodávateľ: Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 03 Partizánske, IČO: 36311693
Odberateľ: Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske, IČO: 00310905
Dátum splatnosti: 06.01.2012
Dátum úhrady: Nestanovený
Spôsob úhrady: PP
Súbor na stiahnutie: faktury/fa201101353.pdf PDF(74.67kB)
Vygenerované za: 0.03 sekúnd - 19 DB dop. 5,178,065 návštev